报销一般是员工已经付过款,需要拿着发票进行报销的一个流程。如我们一般讲的交通费、差旅费、福利费、办公费、通讯费等费用的报销。
员工进行报销时,要提交经费报销单,写明详细的报销事由、报销金额。将报销的相关发票放到经费报销单后面备查,然后由部分领导签定、总经理签字、财务人员签字,完成相关流程以后直接可以找出纳领取款项。
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